問題已解決

老師,發(fā)票雖然是7月份認(rèn)證的,但都是1-2月收到的發(fā)票,收到發(fā)票進行賬務(wù)處理,但是不認(rèn)證進項,7月份認(rèn)證進項,這樣可以嗎?

84785010| 提問時間:2023 09/27 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 09/27 15:00
84785010
2023 09/27 15:00
好的,謝謝
郭老師
2023 09/27 15:02
不用客氣,工作愉快。
84785010
2023 09/27 15:03
但是對方如果只是單純調(diào)整了財務(wù)報表,比如在3月調(diào)整了財務(wù)報表,把7月認(rèn)證的發(fā)票給調(diào)整進去,現(xiàn)實并沒有做賬,樓上那套方式,并沒有實際憑證可以支撐,就不能那么做了吧?
郭老師
2023 09/27 15:05
你沒有你沒有認(rèn)證,可以做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進項入社。
84785010
2023 09/27 15:13
我的意思是人家只是調(diào)整3月的財務(wù)報表,把實際7月認(rèn)證的發(fā)票,調(diào)整入3月的資產(chǎn)負(fù)債表。這樣也能做到待入證?
郭老師
2023 09/27 15:14
是的是的,3月份你沒有認(rèn)證。
84785010
2023 09/27 15:16
那要怎么做賬?具體分錄該怎么做?不含稅成本343849.54? 進項稅額31700.46? 應(yīng)付賬款? 27550
郭老師
2023 09/27 15:18
借成本等科目343849.54, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證31700.46。 貸應(yīng)付賬款。
84785010
2023 09/27 15:19
這是7月做的嗎?3月只是調(diào)整報表,沒有做賬。
郭老師
2023 09/27 15:19
你好,你不是要做到3月份嗎?
郭老師
2023 09/27 15:19
月份發(fā)生的業(yè)務(wù)做到幾月份去?
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