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實(shí)務(wù)
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2022年收入做多了,所得稅匯算清繳交稅,現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄?
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您好,你是想問(wèn)怎么做交企業(yè)所得稅的分錄,是吧
2023 09/28 10:45
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2023 09/28 11:00
所得稅費(fèi)用需要調(diào)整嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/28 11:00
不用,補(bǔ)做分錄就可以了
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2023 09/28 11:01
是不是得做,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/28 11:02
是的,是的,就是這樣做的
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2023 09/28 11:08
我這樣做以后我申報(bào)時(shí)怎么做?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/28 11:11
這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn),申報(bào)還是按財(cái)務(wù)報(bào)表填
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2023 09/28 11:16
我上面的分錄是不是的做紅字
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/28 11:18
你補(bǔ)計(jì)提的是匯算清繳的,前面的不用做紅字
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2023 09/28 11:25
我2022年收入做多了,我的所得稅費(fèi)用是不是就做多了,我今年,現(xiàn)在是不是就得沖收入和所得費(fèi)
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2023 09/28 11:26
咋還成了補(bǔ)計(jì)提了呢
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2023 09/28 11:27
那這個(gè)就是要退稅了呀,退了沒(méi)有
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2023 09/28 11:32
你這純粹的誤導(dǎo)人,就寫水平還來(lái)給別人指導(dǎo)呢,都讓你帶溝里去
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2023 09/28 11:39
你不是說(shuō)收入做多了嗎,那前面就是多交稅了,匯算清繳要調(diào)減呀
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù))
分錄是這樣做的
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