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老師,去年給客戶開的發(fā)票,今年客戶給退回來了,分錄怎么寫

84784974| 提問時間:2023 10/03 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
開了負數(shù)發(fā)票的,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負
2023 10/03 16:04
郭老師
2023 10/03 16:04
還需要重新開嗎?如果不開的話,成本也需要紅沖。
84784974
2023 10/03 16:05
已開負數(shù)發(fā)票,不需要重新開了
84784974
2023 10/03 16:05
主要就是成本沖紅的分錄
84784974
2023 10/03 16:06
沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784974
2023 10/03 16:07
老師費心,給我寫一下成本沖紅的分錄吧
84784974
2023 10/03 16:07
借庫存商品,貸利潤分配,這樣行嗎?
郭老師
2023 10/03 16:08
借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)。
郭老師
2023 10/03 16:08
不要做以前年度損益調(diào)整,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784974
2023 10/03 16:10
那這個成本跟今年的成本混在一起,今年成本的數(shù)據(jù)就不準了吧?
郭老師
2023 10/03 16:15
你去年的成本就不準確,這兩年累積起來是正確的
84784974
2023 10/03 16:19
嗯,知道了,我就照老師說的做,謝謝老師
郭老師
2023 10/03 16:22
不用客氣,祝你節(jié)日快樂
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