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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司九月份開了22年的一部分etc發(fā)票,一部分征稅,一部分不征稅,征稅的可以抵扣進(jìn)項(xiàng),不征稅的計(jì)入成本費(fèi)用在所得稅前扣除,這樣做可以嗎?主要是22年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有開,這個(gè)月開的,開票日期是今年9月
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速問速答可以的
可以這么做
2023 10/05 08:34
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