我們公司九月份開了22年的一部分etc發(fā)票,一部分征稅,一部分不征稅,征稅的可以抵扣進(jìn)項,不征稅的計入成本費用在所得稅前扣除,這樣做可以嗎?主要是22年的發(fā)票,當(dāng)時沒有開,這個月開的,開票日期是今年9月
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