問題已解決

增值稅前期不開票銷項稅額多報,更正后如何同步數(shù)據(jù)到本月增值稅申報?

84784986| 提問時間:2023 10/06 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,紅字沖回未開票收入后按發(fā)票開具申報
2023 10/06 10:51
84784986
2023 10/06 11:01
是稅務系統(tǒng) 財務帳里的數(shù)據(jù)是對的
小林老師
2023 10/06 11:02
您好,是的,前期申報未開票收入,本期開票,對本期利潤表沒有影響
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~