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老師,供貨商把9月份應開的發(fā)票,10月份開出來給我,這個發(fā)票可以做進10月份的賬嗎

84785006| 提問時間:2023 10/06 15:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,可以
2023 10/06 15:43
84785006
2023 10/06 15:45
公司要把9月份的預收賬款轉(zhuǎn)到另外一個公司的賬面上做應收賬款,這個會計分錄怎么做呀老師
小鎖老師
2023 10/06 15:46
預收轉(zhuǎn)到應收嗎這個
84785006
2023 10/06 16:49
是的,A公司的銀行預收賬款,轉(zhuǎn)到B公司的應收賬款上
小鎖老師
2023 10/06 16:51
那就是? 借 應收賬款? 貸 預收賬款
84785006
2023 10/06 17:30
那A公司的這筆會計分錄怎么做呀
小鎖老師
2023 10/06 17:31
A公司不是相當于付出去了嗎
84785006
2023 10/06 17:32
那A公司的預收賬款在科目余額表里面沒有沖掉呀
小鎖老師
2023 10/06 17:34
A公司本身是預收賬款還是啥?他本身
84785006
2023 10/06 20:12
A公司8月工商銀行收到的錢,做賬的時候做的預收賬款。現(xiàn)在我把A公司的預收賬款轉(zhuǎn)成應收賬款了?,F(xiàn)在要把A公司9月1號—9月30號工商銀行收到的錢轉(zhuǎn)到B公司從預收做成應收賬款。老師這兩個公司的會計分錄怎么做呀
小鎖老師
2023 10/06 20:19
那這樣的話,A公司就是? 借 應收,貸預收,這樣處理的
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