問題已解決

老師,請問,我的稅費種認定只有服務,沒有貨物及勞務,填寫增值稅申報表的時候,只能填在服務那里,但我開的是貨物銷售發(fā)票,我填在貨物及勞務那一欄過不了,我填在服務那一欄申報有影響沒?

84785012| 提問時間:2023 10/08 09:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)您的情況描述,您的稅費種認定只有服務而沒有貨物及勞務,因此在填寫增值稅申報表時,您只能將開出的貨物銷售發(fā)票填在服務那一欄。這可能會導致申報表中的數(shù)據(jù)不準確,因為貨物銷售發(fā)票所對應的銷售額和稅額與服務業(yè)的銷售額和稅額存在差異。 如果將貨物銷售發(fā)票填在服務那一欄,可能會導致以下問題: 1.銷售額不準確:貨物銷售和服務業(yè)的銷售額存在差異,將貨物銷售發(fā)票填在服務欄會導致銷售額不準確,影響稅務機關對您的評估和監(jiān)管。 2.適用稅率不正確:貨物銷售和服務業(yè)的稅率通常不同,將貨物銷售發(fā)票填在服務欄可能會導致您適用的稅率不正確,進而影響應納稅額的計算。 3.影響稅務審計:如果稅務機關在進行稅務審計時發(fā)現(xiàn)您的申報表中的銷售額和稅額與實際情況不符,可能會對您進行問詢或調(diào)查,甚至可能導致稅務違規(guī)的風險。
2023 10/08 09:15
84785012
2023 10/08 10:08
如果是小規(guī)模,只有幾百塊,以后不開了,影響大不?
樸老師
2023 10/08 10:13
這個付出去的沒有發(fā)票要調(diào)增 收到的不開發(fā)票可以做未開票收入
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