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其他應收款社保費借方有余額的怎么沖平

84784976| 提問時間:2023 10/08 10:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款-社保費
2023 10/08 10:05
84784976
2023 10/08 10:07
公司只有法人一人,只繳納社保
84784976
2023 10/08 10:07
做了繳納社保費分錄,所以其他應收款社保費借方掛賬了
84784976
2023 10/08 10:08
個人部分社保費可以做工資嗎
小菲老師
2023 10/08 10:08
同學,你好 這部分錢就是個人部分?
84784976
2023 10/08 10:11
掛賬的是社保費個人部分
小菲老師
2023 10/08 10:11
同學,你好 那法人有實際發(fā)工資嗎??
84784976
2023 10/08 10:13
繳納社保,只做了借管理費用,其他應收款社保費,貸其他應付款(法人),需要怎么把他做平,其他應收款這個科目
小菲老師
2023 10/08 10:13
同學,你好 實際發(fā)工資的時候可以做平
小菲老師
2023 10/08 10:14
可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784976
2023 10/08 10:18
那個人部分的社保費都是法人自己現(xiàn)金繳納的,不能做工資發(fā)放么,因為個稅申報上面也要申報這個社保費,本期收入那欄也要填個數(shù)字才行,本期收入就填了個人社保費金額,這樣就平了,可以的嘛
小菲老師
2023 10/08 10:19
同學,你好 本期收入就填了個人社保費金額 可以的
84784976
2023 10/08 10:22
那我這個賬,其他應收款社保都掛賬了,不能做借管理費用工資,貸其他應收款社保費,沖平嗎
小菲老師
2023 10/08 10:23
同學,你好 你這不是費用,不行
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