問題已解決

老師,你好,我想問下,我們是一般納稅人,做商貿(mào)的,當(dāng)時在今年8月份開錯了一筆19萬多的銷項,在9月份我們意識到開錯了,于是9月份就紅沖了,也在9月份繳了這筆的增值稅,現(xiàn)在10月份,我們想退這筆開錯的增值稅,應(yīng)該怎么處理呢

84784998| 提問時間:2023 10/08 10:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這樣的話,你們需要先紅沖,再申報過,就可以到下個月退了
2023 10/08 10:33
84784998
2023 10/08 10:45
是的,這筆是在2023年8月份開錯的,9月份已經(jīng)紅沖了,但是這個增值稅我們在9月份就申報繳納了,本身是開錯了的,現(xiàn)在10月份申報,我們怎么申請退稅呢,是要先去大廳退稅,還是這10月份直接先申報,在留抵退稅呢,但是留抵退稅會不會有問題么
小鎖老師
2023 10/08 10:50
這個是不影響的,你好,是直接申報留底
84784998
2023 10/08 11:16
那我們就不用去大廳處理退稅了
小鎖老師
2023 10/08 11:18
嗯對是這個意思的
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