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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)季沒(méi)有收入,又沖紅了一筆跨季的收入,利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),那我要如何報(bào)稅?
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速問(wèn)速答你是指所得稅怎樣申報(bào)嗎?所得稅就按利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。
增值稅就按照正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的銷(xiāo)售額申報(bào)。
2023 10/08 14:28
84784977
2023 10/08 14:36
總利潤(rùn)負(fù)數(shù)金額比較大,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,國(guó)稅APP上能通過(guò)嗎?我在百度上面搜了,很多人說(shuō)是電腦不認(rèn)可,沒(méi)法申報(bào)
玲老師
2023 10/08 14:47
你好? 利潤(rùn)和增值稅沒(méi)有關(guān)系的? ? 增值稅是按收入申報(bào)的?
84784977
2023 10/08 14:53
我就是想問(wèn)我這種當(dāng)季沒(méi)有收入,然后利潤(rùn)是顯示負(fù)數(shù)的,那在APP上如何填報(bào)增值稅啊?
84784977
2023 10/08 14:56
哦,打錯(cuò)了,就是說(shuō)怎么報(bào)所得稅?
玲老師
2023 10/08 14:57
這個(gè)我第1個(gè)回復(fù)已經(jīng)回復(fù)了,你沒(méi)看嗎?
玲老師
2023 10/08 14:57
看一下我第1個(gè)回復(fù)的。
84784977
2023 10/08 16:30
是我沒(méi)有表述清楚,就是說(shuō)我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄填入當(dāng)季充紅的發(fā)票金額數(shù),本季沒(méi)有正項(xiàng)收入發(fā)票,然后再點(diǎn)申報(bào),他不能通過(guò)審核,提示我銷(xiāo)售額不應(yīng)為負(fù)數(shù),這種情況我如何在網(wǎng)上APP上申報(bào)?
玲老師
2023 10/08 16:36
實(shí)際咱們這個(gè)月的銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),自己申報(bào)不能成功,這種情況需要去稅務(wù)局申報(bào)處理。
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