問題已解決
請問老師,之前開出發(fā)票做了憑證,記了增值稅。現在報稅,有一部分免稅了,免稅這分錄再怎么做?
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速問速答免稅部分填主表第12行
2023 10/08 15:41
84785042
2023 10/08 15:50
老師我是咨詢怎么做分錄,現在科目余額應交稅費-應交增值稅,和實際要交的金額對不上,免稅那部分怎么做分錄沖掉?還是轉到哪里?
家權老師
2023 10/08 15:53
你好,意思是開具了1%的普票,然后免稅了?那么轉入營業(yè)外收入
84785042
2023 10/08 15:58
是營業(yè)外收入-政府補助 嗎?
家權老師
2023 10/08 15:59
是營業(yè)外收入-稅費減免
84785042
2023 10/08 16:09
老師,企業(yè)所得稅怎么計提?是算出所得稅是多少,然后做分錄,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?
家權老師
2023 10/08 16:20
是的,就是你說的那個思路
84785042
2023 10/08 16:33
企業(yè)所得稅是根據利潤表中的利潤總額,乘以稅率得來的嗎?是本期金額,還是本年累計金額?
家權老師
2023 10/08 16:35
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
84785042
2023 10/08 16:37
計提時的稅率是按25%,還是按優(yōu)惠政策的5%?
家權老師
2023 10/08 16:40
小微企業(yè)是按5%計算的
84785042
2023 10/08 16:43
我們是小微企業(yè),就是在計提的時候,直接按5%計提,并不是按25%計提,再在報稅時去填減免表格,是這樣嗎?
家權老師
2023 10/08 16:44
是的,就是那樣處理的
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