問題已解決

我們單位2021年有這個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢,這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表是這樣填的。企業(yè)所得稅季報(bào)是填的 0申報(bào)。稅務(wù)局講我們季報(bào)和增值稅報(bào)表收入不一致,我該怎么改?以前會(huì)計(jì)又辭職了,不太清楚她為什么這樣填。

84785000| 提問時(shí)間:2023 10/08 16:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.確認(rèn)不一致的原因:首先需要了解這兩者不一致的原因。這可能涉及到公司的業(yè)務(wù)變化、會(huì)計(jì)處理方式的不同,或者數(shù)據(jù)填報(bào)的誤差。有可能是增值稅申報(bào)表中的某些收入被錯(cuò)誤地計(jì)入了企業(yè)所得稅季報(bào),或者企業(yè)所得稅季報(bào)中的某些收入被忽略在了增值稅申報(bào)表中。 2.與稅務(wù)局溝通:如果已經(jīng)明確了不一致的原因,可以與稅務(wù)局進(jìn)行溝通。解釋具體的原因,并按照稅務(wù)局的要求進(jìn)行調(diào)整。如果是因?yàn)樘顖?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的,通常需要進(jìn)行更正申報(bào)。 3.更正申報(bào):如果需要更正申報(bào),需要按照稅務(wù)局的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料,比如填寫更正申報(bào)表,提供相關(guān)的證明材料等。具體步驟可能因地區(qū)而異,建議咨詢稅務(wù)局了解具體的流程。 4.學(xué)習(xí)和總結(jié):為了避免類似的問題再次發(fā)生,建議學(xué)習(xí)和了解相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)和填報(bào)要求。此外,對(duì)于公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作,也應(yīng)該有一定的了解和掌握,以便更好地管理和監(jiān)督。
2023 10/08 16:44
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