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老師小規(guī)模有5%差額征稅又有3%的服務收入,申報增值稅的時候,給是5%的扣除額填在附表第10與第11欄,全部含稅收入填13欄,3%服務收入填在第5欄3%全部含稅收入
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速問速答季度30萬普通發(fā)票,第十欄里面填寫
然后附列資料5%的成本,也就是第三行的第二列成本加稅合計,
第4行第一列填寫收入的加稅合計。
2023 10/09 16:26
84784966
2023 10/09 16:31
我想咨詢的是3%的是一般服務,沒有扣除額,給是填在全部含稅收入(適用3%征收率)
郭老師
2023 10/09 16:32
不需要填寫附列資料,只需要填寫主表。
84784966
2023 10/09 16:33
5%的是差額,是不是扣除額填在10欄和11欄,5%全部收入填在13欄,
84784966
2023 10/09 16:36
直接填主表就可以了嗎
郭老師
2023 10/09 16:39
對的,是的,主表他自動取數(shù)
84784966
2023 10/09 16:40
老師我想問的是這個季度開票有5%的和3%,給是申報的時候,3%填3%的,5%就填5%的
郭老師
2023 10/09 16:44
你好,在第10欄里面填寫,如果季度30萬呀,第10欄里面既有3%的,也有5%的。
84784966
2023 10/09 16:47
如果總收入不超過30萬,附表不用填嗎,如果超過30萬才填附表
郭老師
2023 10/09 16:47
要填寫,需要填寫,需要填寫,需要填寫。
郭老師
2023 10/09 16:47
方法我上面告訴你了,3%的不是差額的,不用填寫。
84784966
2023 10/09 16:52
只需要填差額5%在附表,不是差額的直接填主表嗎
郭老師
2023 10/09 16:54
5%的差額,你在附列資料里面填寫了之后,他是按照差額之后的銷售額來填寫到主表。
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