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老師,未認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-待抵扣進(jìn)行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金嗎

84785045| 提問時(shí)間:2018 01/26 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,然后按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018 01/26 14:46
84785045
2018 01/26 14:55
老師好,那我是收到對方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票然后付款的,那我一收到發(fā)票怎么做帳,是借:固定資產(chǎn) 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?嗎
鄒老師
2018 01/26 15:05
你好,借方是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方是應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn) 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)付賬款
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