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填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表企業(yè)所得稅本身就為0,我們有研發(fā)費(fèi)用還用填加計(jì)扣除嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2023 10/10 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,沒有業(yè)務(wù)的不需要填寫。
2023 10/10 10:33
84784956
2023 10/10 11:27
老師我們有業(yè)務(wù)。只是最后我看那個(gè)要交的錢是0
郭老師
2023 10/10 11:28
你好 你的意思是沒有利潤
84784956
2023 10/10 14:54
有5000塊錢的利潤。
郭老師
2023 10/10 14:56
你好,可以彌補(bǔ)虧損的,你看一下你之前有虧損嗎?彌補(bǔ)完虧損也不需要交的。
84784956
2023 10/10 15:01
老師,你看看這兩張圖片。我就是不填我們那個(gè)研發(fā)支出398844.47 也是交0,填了也是交0 所以到底填不填啊
郭老師
2023 10/10 15:03
因?yàn)槟阒坝蓄A(yù)繳,預(yù)繳的大于你這個(gè)利潤。
84784956
2023 10/10 15:17
預(yù)繳?我們沒有預(yù)繳過呀
郭老師
2023 10/10 15:26
你好,14行的那個(gè)390多的,就是你預(yù)繳的呀。
84784956
2023 10/10 15:27
所以老師我們現(xiàn)在到底填不填研發(fā)費(fèi)用那個(gè)加計(jì)扣除?
郭老師
2023 10/10 15:29
好,你有你就填寫進(jìn)去就是啊。
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