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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好請(qǐng)問公司出納報(bào)銷員工宿舍費(fèi)用600,工資里只扣400,還有200公司承擔(dān)這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
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借管理費(fèi)用福利費(fèi)200
貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi),200
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)、200
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的房租400
貸、銀行存款600。
2023 10/10 13:22
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/10 13:30
之前做的是出納報(bào)銷時(shí)是做借:其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)600貸:銀行600
現(xiàn)在發(fā)工資扣款借:應(yīng)付職工薪酬-400
貸:其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)400
請(qǐng)問還有200公司承擔(dān)怎么入賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/10 13:31
借管理費(fèi)用福利費(fèi)200
貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi),200
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)、200
貸其他應(yīng)收款,
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