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老師成本票沒到可以先暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎。然后這個是兩個成本可以總數(shù)一起暫估嗎

84785016| 提問時間:2023 10/13 10:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023 10/13 10:39
84785016
2023 10/13 10:43
也就是兩個成本票的成本一起暫估總數(shù)10萬借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估10萬對嗎,到時發(fā)票到了兩個分別紅沖負數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6萬,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款6萬,借應(yīng)付賬款貸銀行存款6萬三個分錄就可以嗎,第二個發(fā)票紅沖負數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估4萬,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款4萬,借應(yīng)付賬款貸銀行存款4萬三個分錄就可以嗎
樸老師
2023 10/13 10:46
1.兩個成本票的成本一起暫估總數(shù)10萬:借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬貸:應(yīng)付賬款–暫估 10萬 2.到時發(fā)票到了兩個分別紅沖負數(shù):借:主營業(yè)務(wù)成本 -4萬 (這個數(shù)值是你第一個暫估分錄主營業(yè)務(wù)成本的金額除以二,因為你只有一半的暫估需要紅沖)貸:應(yīng)付賬款–暫估 -4萬然后你需要根據(jù)實際的發(fā)票金額重新入賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 6萬 (這個數(shù)值是你實際的發(fā)票金額)貸:應(yīng)付賬款 6萬借:應(yīng)付賬款 6萬貸:銀行存款 6萬 3.第二個發(fā)票紅沖負數(shù):借:主營業(yè)務(wù)成本 -4萬 (這個數(shù)值是你第二個暫估分錄主營業(yè)務(wù)成本的金額)貸:應(yīng)付賬款–暫估 -4萬然后你也需要根據(jù)實際的發(fā)票金額重新入賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 4萬 (這個數(shù)值是你實際的發(fā)票金額)貸:應(yīng)付賬款 4萬借:應(yīng)付賬款 4萬貸:銀行存款 4萬
84785016
2023 10/13 10:47
也就是暫估跟發(fā)票一樣是我上面操作對嗎
樸老師
2023 10/13 10:50
嗯 是可以這樣的哦
84785016
2023 10/13 11:00
老師如果暫估可以實際發(fā)票有誤差怎么做賬報稅呢
樸老師
2023 10/13 11:03
同學(xué)你好 暫估多了 還是暫估少了
84785016
2023 10/13 11:19
多了跟少了麻煩老師分別說下
樸老師
2023 10/13 11:24
暫估多了那就按發(fā)票紅沖暫估的 再按發(fā)票做藍字分錄 暫估少了那就按暫估的紅沖暫估分錄 然后再按發(fā)票來做
84785016
2023 10/13 14:47
老師可以打比方說下嗎不是很明白呢
樸老師
2023 10/13 14:49
哪里不明白 這個很簡單的問題了
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