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老師,客戶拿車輛來我這邊抵押貸款,現(xiàn)在沒錢贖回車輛,我們把車賣了怎么做分錄,收的錢還是虧損的
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速問速答你好,當(dāng)時辦理了過戶是嗎?
2023 10/13 15:22
郭老師
2023 10/13 15:22
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785046
2023 10/13 15:36
是的,老師,并沒有計提固定資產(chǎn)哦,因為車輛是人家的,當(dāng)月贖回,只不過是客戶沒錢贖回我們賣了,當(dāng)時支付當(dāng)金是20000給他,現(xiàn)在車輛才19000,虧了一千塊錢,怎么做分錄
郭老師
2023 10/13 15:38
你必須做固定資產(chǎn),你做不了庫存商品,你單位又不是銷售這個的。
84785046
2023 10/13 15:39
老師,你做的分錄不對,你這樣做車輛是變成是我們的車輛了,車輛是顧客的,他沒錢贖回,我們變賣了,還當(dāng)金19000給我們,剩下1000塊錢是我們虧錢的,怎么做分錄
郭老師
2023 10/13 15:40
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
郭老師
2023 10/13 15:40
不是主營的你就把主營放到其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本
84785046
2023 10/13 15:43
老師,這樣更不對,你看清楚我問的問題?我們支付放貸款是借應(yīng)收賬款20000貸銀行存款20000,現(xiàn)在賣車得到的錢歸還我們當(dāng)金借銀行存款19000,貸應(yīng)收賬款19000。1000的差額虧損分錄嗎?實際上賣車不夠我們支付的當(dāng)金???
84785046
2023 10/13 15:46
怎么就變成我們的收入???我們放貸只收利息,現(xiàn)在是賣車還款贖車款給我們?
郭老師
2023 10/13 15:47
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬,
借應(yīng)收賬款19000
貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
郭老師
2023 10/13 15:47
不做收入你做什么的?你們單位不是收到了錢,那你想走代收代付嗎?走代收代付你有證明嗎?因為是你拿著車,這個車銷售出去的。
郭老師
2023 10/13 15:47
A欠你的錢,然后B支付的不是
應(yīng)收賬款一直掛賬
郭老師
2023 10/13 15:48
你走代收代付需要出委托書借銀行房款
營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款a。
84785046
2023 10/13 15:52
老師我們賣的車并沒有開發(fā)票,當(dāng)時支付當(dāng)金借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在客戶沒錢還款給我們了,我們拿客戶車輛賣了19000現(xiàn)在是怎么做嗎?正常做?
84785046
2023 10/13 15:54
當(dāng)時開具了當(dāng)票給客戶了,現(xiàn)在收到賣車款19000怎么平賬?
84785046
2023 10/13 15:55
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬,
借應(yīng)收賬款19000
貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。老師,直接這樣做可以嗎?不做固定資產(chǎn)了
郭老師
2023 10/13 15:56
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬,
借應(yīng)收賬款19000
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785046
2023 10/13 15:57
稅率是多少嗎?我們是小規(guī)模的,可以是1嗎?
郭老師
2023 10/13 15:58
稅率,增值稅稅率1%的。
84785046
2023 10/13 16:00
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬老師這筆分錄我不理解
郭老師
2023 10/13 16:00
就是這個車的成本。
84785046
2023 10/13 16:04
當(dāng)金收不回來放入成本核算是嗎?
郭老師
2023 10/13 16:05
不是的,你他抵扣了你單位的這個欠款做成本。
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