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老師剛接來(lái)的賬,他們以前做的銀行賬戶余額跟記賬余額對(duì)不上的話,怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785021| 提問時(shí)間:2023 10/13 21:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1您得跟業(yè)務(wù)核對(duì)一致,找出差異原因,才能補(bǔ)充做賬
2023 10/13 21:55
84785021
2023 10/13 22:04
這個(gè)太難找了,以前的銀行明細(xì)表只能看到23年4月份,以前他們沒打印明細(xì)表來(lái)對(duì)賬,有沒有其他 的方法來(lái)調(diào)整呢?
小林老師
2023 10/13 22:24
這個(gè)是沒有辦法的,或者統(tǒng)一調(diào)整以前年度損益調(diào)整,同時(shí)更正納稅申報(bào)表,但沒有意義
84785021
2023 10/13 23:14
直接一筆取現(xiàn)行嗎?
小林老師
2023 10/13 23:37
這個(gè)不可以,銀行流水不支持
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