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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請(qǐng)教一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)清算怎么填呢,注銷公司需要填寫,還不能為0
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速問速答同學(xué),你好
你賬上還有什么就填什么,資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)清算,你具體指哪個(gè)科目?
2023 10/15 13:44
84784966
2023 10/15 13:59
注銷公司的時(shí)候往來科目怎么處理呢,哪些科目全部得清0呢
小菲老師
2023 10/15 14:02
同學(xué),你好
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款,庫存商品、固定資產(chǎn),需要清理掉
84784966
2023 10/15 14:08
我們現(xiàn)在賬面的銀行存款20697.71,其他應(yīng)付款39169.59,我應(yīng)該怎么做分錄,把這個(gè)其他應(yīng)付款清0呢
小菲老師
2023 10/15 14:09
同學(xué),你好
,其他應(yīng)付款39169.59,是貸方還是借方?
84784966
2023 10/15 14:11
貸方呢,就是還欠別人的這么多錢,
小菲老師
2023 10/15 14:11
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款39169.59
貸:營業(yè)外收入39169.59
84784966
2023 10/15 14:12
那這個(gè)其他應(yīng)付款比方說我遇到在借方呢,
小菲老師
2023 10/15 14:13
同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出39169.59
貸:其他應(yīng)付款39169.59
84784966
2023 10/16 08:33
老師,你看下這個(gè)其他應(yīng)付款,余額在貸方,兩個(gè)都是法人的,我能不能做一筆無票收入,把這筆帳平了呢,
但是做無票收入,報(bào)稅的時(shí)候還得把這筆報(bào)了,是嗎,
做營業(yè)外支出是不是簡(jiǎn)單一點(diǎn)
老師,我把7-9月份的增值稅都報(bào)了。
小菲老師
2023 10/16 08:34
同學(xué),你好
做無票收入,報(bào)稅的時(shí)候還得把這筆報(bào)了,是嗎,
是的
做營業(yè)外支出簡(jiǎn)單一點(diǎn)
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