問題已解決

請問老師,以前的會計工資沒有計提,直接做費用,所以申報財務報表是資產(chǎn)負債表,應發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計算把前面6個月算起來加進去嗎

84785044| 提問時間:2023 10/16 11:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,這個是需要算進去的
2023 10/16 11:29
84785044
2023 10/16 11:33
但是我?guī)ど鲜菦]有改之前的,我是從7月開始做計提,前面的我沒有修改過
小鎖老師
2023 10/16 11:34
那不影響,是可以修改的
84785044
2023 10/16 11:43
我沒有修改更正之前的那個會計的,直接從7?開始做了計提,我資產(chǎn)負債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個月的,現(xiàn)在要申報,我是按系統(tǒng)的負債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢
84785044
2023 10/16 11:43
我沒有修改更正之前的那個會計的,直接從7?開始做了計提,我資產(chǎn)負債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個月的,現(xiàn)在要申報,我是按系統(tǒng)的負債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢
小鎖老師
2023 10/16 11:46
沒問題,是可以按照你說的這個辦法
84785044
2023 10/16 11:48
就是說1-6月的數(shù)值我就不管了,直接我有做計提的7-9月的數(shù)值填在期末數(shù),期初數(shù)為0嗎
小鎖老師
2023 10/16 11:50
嗯對。理解的是沒錯的
84785044
2023 10/16 11:55
應付職工薪酬計提這個月附上個月,一正一負,平了,最后申報數(shù)值不管加不加之前的,數(shù)值都說9月計提的工資嘛
小鎖老師
2023 10/16 11:56
嗯對這樣應付職工薪酬就不影響了
84785044
2023 10/16 12:02
那我?guī)ど喜恍薷母暗臅嬜鲋苯幼鲑M用的工資,可以嗎
小鎖老師
2023 10/16 12:14
可以,直接做費用的
84785044
2023 10/16 12:25
那我就不修改之前會計沒有做計提
小鎖老師
2023 10/16 12:56
嗯對,那樣就不處理
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