問題已解決
小企業(yè)會計準(zhǔn)則補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅,怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2023 10/16 11:33
84785027
2023 10/16 11:36
應(yīng)交稅費是用未交增值稅,還是用增值稅檢查調(diào)整
劉艷紅老師
2023 10/16 11:36
這個二級科目用這個吧增值稅檢查調(diào)整
84785027
2023 10/16 11:39
增值稅不是價外稅嗎,為什么還用未分配利潤啊
劉艷紅老師
2023 10/16 11:41
你需要交稅說明前面損益類做多了,所以就會影響損益,這個調(diào)的是以前的利潤,所以就用這個科目
84785027
2023 10/16 11:43
老師,截圖看一下這么做能行嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 11:54
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
劉艷紅老師
2023 10/16 11:54
一般是要這樣做的哦
84785027
2023 10/16 11:58
計提增值稅是不是這樣的
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費?增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費?增值稅檢查調(diào)整
貸:銀行存款
84785027
2023 10/16 12:20
截圖再受累看一下,對嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 12:24
是的, 是的,就是這樣做的
84785027
2023 10/16 14:19
補(bǔ)繳收入,稅務(wù)還沒有給處罰書之類的資料,但是我知道帳上做了多少成本,我能先結(jié)轉(zhuǎn)帳面上的成本嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 14:28
是的,先結(jié)轉(zhuǎn)賬上面的成本
84785027
2023 10/16 14:39
就是我現(xiàn)在還沒有收到稅務(wù)給的處罰書啥的,9月份賬上可以先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 14:42
可以先結(jié)轉(zhuǎn)的,這個不影響的
閱讀 247