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請問老師,匯算清繳時需要調整暫估費, 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣入賬,對嗎?

84784970| 提問時間:2023 10/17 13:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
咱們是暫估的數據有錯誤嗎?還是因為沒有回來發(fā)票?
2023 10/17 13:17
84784970
2023 10/17 13:49
老師,是暫估的沒有發(fā)票
玲老師
2023 10/17 13:51
不需要這樣處理的,是直接做補交所得稅的分錄就行了。
84784970
2023 10/17 15:27
老師,怎么做分錄?
玲老師
2023 10/17 15:28
?你好 : 相關分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結轉: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
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