問題已解決
老師,增值稅表本年累計(jì)收入和報(bào)表累計(jì)收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)不一定有些稅務(wù)局會(huì)找的
2023 10/17 14:06
84785022
2023 10/17 14:08
老師 公司個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi),我在第一季度報(bào)了增值稅,但是分錄做的可能不太對(duì),您看下該怎么修改呢,2月銀行收到,借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報(bào)增值稅,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84785022
2023 10/17 14:10
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候和第一季度增值稅 收入這塊數(shù)據(jù)不一樣,到現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),我該怎么處理呢
郭老師
2023 10/17 14:10
你看一下增值稅利潤表有問題嗎?沒有的話不用管的。
84785022
2023 10/17 14:12
就是利潤表本年累計(jì)收入和增值稅本年收入 數(shù)據(jù)不一致,就是相差個(gè)稅手續(xù)費(fèi),增值稅按無票收入報(bào)了,做賬分錄做到了營業(yè)外收入里,這該怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 10/17 14:14
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785022
2023 10/17 14:17
老師 這個(gè)退回個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 可以記到主營業(yè)務(wù)收入里面嗎 這個(gè)到底需要報(bào)增值稅嗎
郭老師
2023 10/17 14:18
其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入東西啊,也可以放其他業(yè)務(wù)收入里面。
84785022
2023 10/17 15:11
老師 這個(gè)需要報(bào)增值稅嗎
郭老師
2023 10/17 15:14
對(duì)的,是的,是這么做的
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