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1.某商場是增值稅一般納稅人。2019年6月初應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額余額為 0,2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù): (1)6月8日,零售A型熱水器300臺,每臺3000元,商場派人負責安裝,每臺收取安裝費 200元。 (2) 6月10日,采取有獎銷售方式銷售電視機100臺,每臺2800元,共送出石英表50 只,每只200元。 (3) 6月15日,收取客戶購買20臺A型熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺3000元,因供貨商的原因當期未能向客戶交貨。 要求:計算該商場當月應(yīng)納增值稅稅額。

84785011| 提問時間:2023 10/17 20:22
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),您的問題是什么
2023 10/17 20:23
84785011
2023 10/17 20:44
請問怎么算?公式,階梯步驟,我自己算數(shù)
麗媛老師
2023 10/18 08:54
1,(單價+安裝費)*數(shù)量/(1+稅率)*稅率 2,石英表視同銷售并入銷售額計稅 3,按照發(fā)票開具的金額計算
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