問題已解決

老師,我們是服務(wù)公司+少量貿(mào)易往來,進(jìn)項非常少。同事前期做賬錯誤 在沒有庫存商品的情況下 結(jié)轉(zhuǎn)了大量成本,導(dǎo)致庫存商品期末余額為負(fù)數(shù)。這種情況該怎么調(diào)整賬目

84785027| 提問時間:2023 10/18 11:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您很容易處理,更正以前納稅申報表
2023 10/18 11:29
84785027
2023 10/18 11:31
那我需要反結(jié)前期賬務(wù)重新做嗎 不能在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期調(diào)整嗎
小林老師
2023 10/18 11:31
不需要反結(jié)帳,就在當(dāng)期處理
84785027
2023 10/18 11:34
應(yīng)該怎么做 能指導(dǎo)一下嗎
小林老師
2023 10/18 11:35
借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)),貸庫存商品(負(fù)數(shù))
84785027
2023 10/18 11:37
是今年1.2兩個季度產(chǎn)生的問題 也做到以前年度損益調(diào)整嗎
小林老師
2023 10/18 12:38
那就不需要了,直接調(diào)整成本
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