問題已解決

某洗衣機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下∶ 1.向本市某公司銷售A型號洗衣機1000臺,出廠時不含增值稅的單價0.2萬元,開具增值稅專用發(fā)票; 2.無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機10臺,洗衣機單位生產(chǎn)成本1200元; 3.購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元、進項稅額15.6萬元;另外支付購貨的不含增值稅的運輸費用8萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 4.進口大型檢測設備一臺,關稅完稅價格60萬元,關稅稅率為10%。 要求∶計算 ( 1)銷售A型號洗衣機的銷項稅額; ( 2)視同銷售業(yè)務的銷項稅額﹔ ( 3)外購貨物應抵扣的進項稅額; ( 4)進口業(yè)務應納增值稅額﹔ (5)該企業(yè)2021年10月份應繳納的增值稅額。

84785030| 提問時間:2023 10/18 20:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個還有其他條件嗎
2023 10/18 20:01
84785030
2023 10/18 20:03
就是問題里面的這些,沒有其他條件。
小鎖老師
2023 10/18 20:05
A銷項稅額? 1000*0.2*13%=26? 2? 1200*10*1.1*13%=1716? 抵扣是? 15.6+8*9%=16.32? ? 第四個是? 60*1.1*13%=8.58
84785030
2023 10/18 20:12
還缺個10月應繳納稅額呀
小鎖老師
2023 10/18 20:14
是這樣計算的哈 那您好的? 26+0.1716-16.32-8.58=1.2716
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