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增值稅月(季)報(bào),審核錯(cuò)誤信息:主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第4列“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)金額 本身小規(guī)模銷售額是沒到30W的,但是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行自動(dòng)出來一個(gè)數(shù)據(jù),那么主表也要跟著改為和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行自動(dòng)出來的數(shù)字?不該為一致就申報(bào)不起,把增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行改為0也不行,申報(bào)不了。

84785036| 提問時(shí)間:2023 10/19 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,如果是普通發(fā)票的,你這個(gè)18行還有減免明細(xì)表都刪除,它在提示你的話,你繼續(xù)申報(bào)就行,可以忽略。
2023 10/19 16:32
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