問題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,去年開具了免稅發(fā)票68196元,今年4月客戶退貨紅沖了免稅發(fā)票,稅額要考慮進去嗎?

84785012| 提問時間:2023 10/19 19:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。去年免稅的,今年紅沖還是免稅的。就直接紅沖去年那個分錄就行。
2023 10/19 19:24
84785012
2023 10/19 20:03
老師,您好,我是按照您這樣的做的,紅沖了后,開了一張同樣金額的發(fā)票,是不含稅金額68196元,稅務(wù)申報后,現(xiàn)在存在增值稅比對異常,稅務(wù)局老師要我把稅額做到紅沖發(fā)票里去,并更正申報6月報表,這個地方學(xué)生想不明白,為什么要這樣?我明明是紅沖的免稅發(fā)票,為什么申報的時候要考慮稅呢?
玲老師
2023 10/19 20:07
那這個就按你當?shù)氐囊筇幚砹?。因為正常說原來是免稅的,咱紅沖也是免稅的。
玲老師
2023 10/19 20:10
這可能就是各地管理的差異。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~