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老師,我昨天說錯了,應(yīng)該是先進制造業(yè)加計抵減5%的增值稅,我怎么做憑證

84785045| 提問時間:2023 10/20 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減
2023 10/20 10:51
84785045
2023 10/20 10:56
我這個月本來要交稅的,后來抵減后不用交稅了。
家權(quán)老師
2023 10/20 10:57
就是這樣抵減稅的哈
84785045
2023 10/20 10:57
我看網(wǎng)上有的寫借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,按照加計抵減金額貸記其他收益
84785045
2023 10/20 10:58
老師做到營業(yè)外收入還是其他收益,都一樣的嘛
家權(quán)老師
2023 10/20 11:00
是的 ,都是一樣的,你執(zhí)行小企會計準則,就是營業(yè)外收入
84785045
2023 10/20 11:04
企業(yè)會計準則那用其他收益?
家權(quán)老師
2023 10/20 11:05
是的,就是那個意思
84785045
2023 10/20 11:54
老師,那我現(xiàn)在做賬金蝶軟件里就做這筆憑證就可以了嗎,期末還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
家權(quán)老師
2023 10/20 11:55
是的,期末自動結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785045
2023 10/20 16:46
老師,以后每個月我都可以加計抵減5%的話,我做憑證分錄按照以前抵扣做法,然后把多出來的5%分開做對嗎,這些分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
2023 10/20 16:47
需要抵減就是按寫的分錄做就是
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