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購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?

84784962| 提問時間:2023 10/20 13:50
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
2023 10/20 13:51
84784962
2023 10/20 13:55
那如果我把這批貨出了一部分結轉成本的時候是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 那收到發(fā)票的時候是分錄是怎么做呢?
郭老師
2023 10/20 14:01
借預付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數, 借庫存商品貸預付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
84784962
2023 10/20 14:05
您這是從這個業(yè)務開始的全部分錄還是我收到發(fā)票后的分錄?
郭老師
2023 10/20 14:06
你好,我這個是發(fā)票到了之后的
郭老師
2023 10/20 14:07
暫估入庫,還有結轉成本的沒有做。
84784962
2023 10/20 14:13
您的意思是先把暫估的沖紅回來,然后再做收到正數的商品入庫和主營業(yè)務成本是嗎?
郭老師
2023 10/20 14:16
是的,是的,是這么做的。
84784962
2023 10/20 14:18
那我的商品沒有全部出完結轉的成本也只是一部分,那我中間收到了發(fā)票,我沖紅的數據是我做了分錄的那一部分還是全部?
郭老師
2023 10/20 14:19
你好,發(fā)票到了全部的,你暫估入庫的全部紅沖結軟的成本,只沖暫估結轉的成本,然后你結轉成本的時候,也是結轉你銷售出去的成本,沒有銷售出去的不結轉。
84784962
2023 10/20 14:23
好的,明白了,謝謝老師!
郭老師
2023 10/20 14:24
不用客氣,工作愉快。
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