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小規(guī)模納稅人 減按1%征收,季度銷售額超過30萬了,做賬時 我是直接按照 銷售額/1.01*0.01來計算增值稅的 但是電子稅務局申報時,表二是自動按照3%計算應納稅額的,所以表一里的不含稅金額 我只能按照表二的金額來填,那減免稅明細表里的金額 我怎么計算呢?

84785018| 提问时间:2023 10/20 17:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額,這個金額是不含稅的銷售額乘以2%。
2023 10/20 18:00
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