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應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅為什么不等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-加計(jì)抵減,我算的差額300多

84785022| 提問時(shí)間:2023 10/20 18:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.計(jì)算錯(cuò)誤。請檢查您的計(jì)算過程,確認(rèn)每一步都正確無誤。 2.理解錯(cuò)誤??赡苣鷮δ承┒愂照呋蛞?guī)定理解不準(zhǔn)確,或者對會(huì)計(jì)科目的含義理解有誤。 3.銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵減的數(shù)值不準(zhǔn)確。請檢查您記錄的每筆交易的增值稅金額,并確認(rèn)是否所有這些都已正確記錄。 4.您可能在某些時(shí)間點(diǎn)上有未清的應(yīng)交稅費(fèi),這可能會(huì)影響最終的未交增值稅金額。 5.不同時(shí)間點(diǎn)的稅率可能不同,如果稅率發(fā)生變化,那么銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算就會(huì)有所不同。 6.有些特殊情況下,比如公司有留抵稅額、上期留底稅額、預(yù)繳稅額等情況,也會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的計(jì)算。
2023 10/20 19:01
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