問題已解決
新公司,就發(fā)生一單業(yè)務(wù),利息收入2元, 收到利息分錄 借 銀行存款2 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入 2,入在借方紅字, 老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?科目余額表平,負(fù)債表不平。
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速問速答你好,哪里不平,這不是平衡的,都是零
2023 10/21 16:31
84784989
2023 10/21 16:36
財(cái)務(wù)貸方是-0.4的?
郭老師
2023 10/21 16:38
你好不是
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.4
84784989
2023 10/21 16:45
結(jié)轉(zhuǎn)不是應(yīng)該平的?
郭老師
2023 10/21 16:46
未分配利潤(rùn)不對(duì),未分配利潤(rùn)應(yīng)該等于0.4。
84784989
2023 10/21 16:50
在本年利潤(rùn)那
郭老師
2023 10/21 16:51
資產(chǎn)負(fù)債表在未分配利潤(rùn)里面,它沒有取數(shù)
84784989
2023 10/21 17:01
拉公式下來(lái)也是零的,是左邊0.2,右邊0.4
郭老師
2023 10/21 17:09
打錯(cuò)了
未分配利潤(rùn)0.2
本年利潤(rùn)的余額借本年利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你做這個(gè)試下
84784989
2023 10/21 18:00
現(xiàn)在平了,上面的財(cái)務(wù)費(fèi)用,借貸要不要平的?
郭老師
2023 10/21 18:47
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有余額了。
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