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年底,暫估費用,次年匯算清繳前開票(專票)進來,暫估分錄如何做呢?進項稅要暫估嗎?收到票時進項稅額如何處理?

84784947| 提問時間:2023 10/23 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
年底暫估費用的分錄為:借:管理費用或營業(yè)費用,貸:其他應付款--暫估。 次年收到發(fā)票時,先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進項稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時進項稅額處理方式為:借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸:其他應付款
2023 10/23 15:13
84784947
2023 10/23 15:17
次年收到發(fā)票,放在暫估費用的憑證后面吧?
84784947
2023 10/23 15:19
老師,課堂上有的老師是這樣講的,收到發(fā)票后直接將待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額,我覺得這里待抵扣不太合適吧,待抵扣是已經(jīng)認證了,而暫估的時候發(fā)票還沒有開,怎么能認證呢?
樸老師
2023 10/23 15:26
次年收到發(fā)票盡量還是原分錄負數(shù)紅沖然后做藍字分錄 然后發(fā)票附在藍字分錄后面
84784947
2023 10/23 15:29
發(fā)票附在次年的藍字分錄后面的話,之前的暫估稅前扣除不是沒有附發(fā)票了嗎?
樸老師
2023 10/23 15:33
暫估的不用附發(fā)票
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