问题已解决
我是剛交接的會計 我發(fā)現(xiàn)前會計把很多固定資產(chǎn)折舊多了怎么辦
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您好
請問是以前年度多計提的嗎
2023 10/25 15:18
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2023 10/25 15:20
是的 包括上個月這些固定資產(chǎn)都還在計提
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 15:24
那停止計提折舊 把今年計提的紅沖回去
以前年度多計提的 等固定資產(chǎn)清理的時候再處理
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2023 10/25 15:27
以前年度多計提的 固定資產(chǎn)清理該怎么處理呀分錄該怎么做
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 15:28
一樣的啊
借:固定資產(chǎn)清理
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
只是您這個固定資產(chǎn)清理是個負(fù)數(shù)而已
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2023 10/25 16:15
但是很奇怪的是,按實際的折舊到現(xiàn)在其實是小于原值的,金蝶系統(tǒng)不知道怎么會負(fù)數(shù)
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2023 10/25 16:15
好的老師 這個分錄會了
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 16:22
那您查看下軟件固定資產(chǎn)明細(xì)
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