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請問老師稅金及附加科目如果是貸方的數(shù)的話,應(yīng)該寫借方負(fù)數(shù)表示呢?還是直接記在貸方呢?

84785026| 提問時間:2023 10/26 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是軟件做賬的,放到借方負(fù)數(shù)。
2023 10/26 09:51
84785026
2023 10/26 09:55
營業(yè)外支出也是嗎?
郭老師
2023 10/26 09:56
對的,是的,是這么做的。
84785026
2023 10/26 09:59
請問老師,這家公司的賬? 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 借方余額17467.17? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會經(jīng)費? ?借方余額610? ?這個怎么調(diào)整呢?
郭老師
2023 10/26 10:00
看一下是不是少做了計題?。拷韫芾碣M用社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保借管理費用工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費。
84785026
2023 10/26 10:04
是的一直都沒有計提一年多了,現(xiàn)在補提嗎?
郭老師
2023 10/26 10:06
對的,是的,是這么做的。
84785026
2023 10/26 15:09
老師,請問一下當(dāng)月開出的電子發(fā)票當(dāng)月作廢還用做賬嗎?開出的時候有一個票號,作廢只能沖紅也有一個票號,這兩張需要做賬嗎?
郭老師
2023 10/26 15:12
你好,當(dāng)月紅沖的可以不用做的。
84785026
2023 10/26 15:41
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/26 15:41
不用客氣,工作愉快。
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