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看之前會計的賬一月份的發(fā)票開來后面附有幾筆發(fā)票是作廢了但是做賬了沒改。 我在后面是要幫他改掉嗎。3月份的發(fā)票現(xiàn)在也不知道他做哪里去了也沒調(diào)整。現(xiàn)在要用這個發(fā)票拿來抵扣。我怎么弄

84785003| 提问时间:2023 10/26 10:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的,需要的需要紅。
2023 10/26 10:29
84785003
2023 10/26 10:33
紅什么?需要先調(diào)整科目嗎
郭老師
2023 10/26 10:34
你好,他不是多做了嗎?實際已經(jīng)作廢了,你在紅沖他之前做的就是具體的是什么業(yè)務(wù)啊寫一下。
84785003
2023 10/26 10:34
他之前是工程施工進(jìn)項。銀行存款。然后再3月份對方開了發(fā)票。怎么做
84785003
2023 10/26 10:35
他之前是工程施工進(jìn)項。銀行存款。然后再3月份對方開了發(fā)票。怎么做
郭老師
2023 10/26 10:36
你看一下他三月份是不是又做了一次。
郭老師
2023 10/26 10:36
借應(yīng)付賬款、 貸工程施工應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。然后在三月份你看一下他做了沒有,做了的話就不用動了。
84785003
2023 10/26 10:37
我看了工程施工這邊沒有動過
郭老師
2023 10/26 10:38
也就是三月份沒有做,做到了一月份。
84785003
2023 10/26 10:39
只有一月份那筆。3月份重開的發(fā)票也沒做賬感覺
郭老師
2023 10/26 10:40
你好,那他提前做了,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?在一月份把這個刪除,然后做到三月份。
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