問題已解決

請問老師,庫存賬實不符要怎么調(diào)賬?做什么分錄 賬上是9萬,實際盤點的時候是39萬,查明原因是之前入庫的時候會計做賬沒入庫存,現(xiàn)在要用什么科目把賬調(diào)成實際數(shù)?應(yīng)收應(yīng)付銀行存款的數(shù)據(jù)都是對的。

84784961| 提問時間:2023 10/27 14:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 10/27 14:25
84784961
2023 10/27 14:27
如果是今年2月份-6月份的庫存都沒去賬,也是用這個科目去調(diào)?
小菲老師
2023 10/27 14:27
同學(xué),你好 同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:利潤分配
84784961
2023 10/27 14:29
為什么會用到利潤分配-未分配利潤這個科目?
小菲老師
2023 10/27 14:30
同學(xué),你好 ?該科目用以核算企業(yè)凈利潤的分配或虧損的彌補情況以及歷年凈利潤分配 (或虧損彌補)后的結(jié)存余額,主要用途是對“本年利潤”科目進行調(diào)整。
84784961
2023 10/27 14:32
但是這個和我入庫存商品有什么關(guān)系?我入庫存沒有增加收入啊
84784961
2023 10/27 14:36
謝謝老師,我明白了
小菲老師
2023 10/27 14:51
同學(xué),你好 你之前少做了庫存商品,就是公司的資產(chǎn)少做了
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