問題已解決
老師關于紅沖發(fā)票的相關知識點能展開說一下嘛
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答就是紅沖牽扯到的購買方紅沖拉,抵扣沒抵扣拉,銷售方紅沖拉,。還有做賬之類的
2023 10/27 14:33
84785033
2023 10/27 14:45
老師針對以上您說的,我想繼續(xù)問下,采購方已抵扣的進項,銷售方開完紅字發(fā)票后,采購方直接沖賬,另外在申報表在做個進項稅轉出?這樣的話相當于進項少了,是不是就用到交稅了?
84785033
2023 10/27 14:48
我有點不知道怎么處理,我10月份就只開個這個258000元的紅沖發(fā)票,申報的其中有個申報表需要做個進項稅轉出,我如果不想交稅,我在認證點進項可以?不太懂這塊怎么在操作
84785033
2023 10/27 14:52
相當于我轉出多少,我本月大約認證多少就行是嗎?相當于一正一負用不著交稅了
84785033
2023 10/27 14:57
老師紅沖專票情況是不是只有購買方抵扣了,購買方申報做進項轉出,其他情況沒有牽扯到申報表的是吧
玲老師
2023 10/27 14:32
你好,是怎樣?紅沖操作嗎?還是什么?
玲老師
2023 10/27 14:40
開出去的專用發(fā)票,采購方已經抵扣的是采購方填寫信息表,然后銷售方用這個信息表在開票軟件里開紅字發(fā)票。
沒有抵扣的,就是銷售方直接開信息表,再開紅字發(fā)票。
玲老師
2023 10/27 14:40
如果是普通發(fā)票紅沖就是銷售方直接開紅字發(fā)票就可以了。
玲老師
2023 10/27 14:46
是的,就是轉出來的這一部分進項要交增值稅。
玲老師
2023 10/27 14:49
咱可以再認證一部分進項,然后就可以抵扣轉出來,這個就不用交稅了。
玲老師
2023 10/27 14:52
是的,就是這樣處理對的是的。
玲老師
2023 10/27 14:59
好,對的,是這樣情況是的對的。
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