問(wèn)題已解決

老師,我們是出租廠房企業(yè),預(yù)收半年房租,增值稅專用發(fā)票是收到款開(kāi)票,這怎么做賬,收入的房租跨年了,需要攤銷嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/31 21:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 按月借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023 10/31 21:02
84784978
2023 10/31 21:04
跨年了怎么辦
郭老師
2023 10/31 21:04
你好,跨年了你就一次做收入,別分?jǐn)偭?/div>
84784978
2023 10/31 21:05
我直接計(jì)入到借,銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金行嗎
郭老師
2023 10/31 21:06
可以的 可以這么做的
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