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老師 您好 留抵抵欠帳上分錄要怎么體現(xiàn)

84785037| 提問時(shí)間:2023 11/02 15:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
留抵抵欠賬在會(huì)計(jì)分錄中,借方為應(yīng)交稅費(fèi)、貸方為應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅留抵稅額科目期末余額填入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目,申報(bào)增值稅時(shí),作如下賬務(wù)處理:借方為應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸方為應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅留抵稅額
2023 11/02 15:55
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