問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么辦?直接把數(shù)據(jù)按正數(shù)填到其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付改為0嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 10:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
最好是看一下明細(xì)賬,這樣能填寫(xiě)準(zhǔn)確。
2023 11/03 10:35
84784984
2023 11/03 10:36
看了就是借款
玲老師
2023 11/03 10:37
那這個(gè)不對(duì)呀,就這一筆業(yè)務(wù)嗎?
玲老師
2023 11/03 10:37
咱們借款時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付。 要是就這一筆分錄填寫(xiě)在其他應(yīng)付款是對(duì)的。
84784984
2023 11/03 10:37
其他應(yīng)付款里就是記錄了三個(gè)人借款的情況
84784984
2023 11/03 10:39
當(dāng)時(shí)記得是借的法人款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,還款就是分錄調(diào)換了一下
84784984
2023 11/03 10:39
現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)因?yàn)楹髞?lái)轉(zhuǎn)到法人賬上了,借其他用付款,貸銀行存款……
84784984
2023 11/03 10:40
那我現(xiàn)在可以直接把其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)金額按正數(shù)填到其他應(yīng)收款,然后其他應(yīng)付款按0填嗎
玲老師
2023 11/03 10:43
可以的,可以這樣調(diào)整的可以。
84784984
2023 11/03 11:14
老師,預(yù)收賬款可以是負(fù)數(shù)嗎
玲老師
2023 11/03 11:16
你好,資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)的。
玲老師
2023 11/03 11:16
我看錯(cuò)了,報(bào)表上都不填寫(xiě),負(fù)數(shù)都用正數(shù)來(lái)填寫(xiě)。
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