問題已解決

老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,23年有票想要把這個暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?

84785038| 提問時間:2023 11/03 16:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,咱是暫估錯了嗎?還是什么
2023 11/03 16:15
84785038
2023 11/03 16:16
不是,后面有票回來,先把暫估成本給沖了
玲老師
2023 11/03 16:18
收到發(fā)票時,紅沖,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~