問題已解決
老師,甲方給我一張銀行承兌匯票,但是沒直接給我,是直接付給我們的供應商乙的,我們欠供應商的錢,之后我們付給甲方等額現(xiàn)金,咋做會計分錄
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速問速答您好,
借:應付賬款-供應商 貸::其他應付款-甲方
借::其他應付款 -甲方 貸:銀行
2023 11/05 17:20
84785042
2023 11/05 17:20
收到,謝謝老師!
廖君老師
2023 11/05 17:21
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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