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請問老師 當(dāng)初接受捐贈一輛車(已提完折舊),現(xiàn)在報廢處置了 賣了500元 怎么做賬
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速問速答您好!你當(dāng)時捐贈來,怎么做的賬
2023 11/06 14:48
84785033
2023 11/06 14:49
當(dāng)時會計按照名義金額做的 因為沒有任何資料 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財產(chǎn)損益
宋生老師
2023 11/06 14:51
你好!你如果想簡單點,借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785033
2023 11/06 14:51
那之前這筆分錄怎么處理呢
宋生老師
2023 11/06 14:54
你好!你這個借待處理財產(chǎn)損益 貸營業(yè)外收入
84785033
2023 11/06 14:55
然后再做 借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
宋生老師
2023 11/06 14:55
你好!是的,就是這樣了
84785033
2023 11/06 14:56
那產(chǎn)生了500元的收益 不處理了嗎
宋生老師
2023 11/06 14:57
你好!不是的。后面還有借現(xiàn)金500 貸固定資產(chǎn)清理
84785033
2023 11/06 15:06
老師不應(yīng)該做 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外支出嗎
宋生老師
2023 11/06 15:07
你好!你是收到了錢。做收錢的分錄了。
宋生老師
2023 11/06 15:08
不過最終,如果有盈利或者有虧損,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
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