問題已解決

您好老師,麻煩問一下,本月計提工資是10500元,又做了一個上月多計提的分錄,借:管理費用職工薪酬-1385,貸:應付職工薪酬-1385,但是損益結(jié)轉(zhuǎn)職工薪酬是不是10500,是少566呢,是我哪里做的不對嗎?謝謝

84785032| 提問時間:2023 11/07 10:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? ?是按管理費用余額結(jié)轉(zhuǎn)的; 看這個科目發(fā)生額看一下?
2023 11/07 11:01
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