问题已解决
老師,我們前期給別的單位開具了一張普通發(fā)票并已掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在對方因開票信息有誤需要我單位重新開具發(fā)票,時(shí)間已經(jīng)跨年了前后稅率也不一樣這樣我該怎么操作比較合理



你好,你要看一下是什么開票信息有誤,一般公司名和納稅識別號不錯(cuò),是可以不開重開的
2023 11/08 11:12

84784973 

2023 11/08 11:16
是開戶行和地址有變更,跟對方溝通還是要重開,我現(xiàn)在的疑惑是前期我們開具的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在開具的是1%的發(fā)票,如果紅沖的話也是沖的前期免稅發(fā)票,這樣的話我申報(bào)增值稅和所得稅會(huì)有什么影響啊

張壹老師 

2023 11/08 11:30
你好,這種可以不重開的,如果對方要重開的,你這前開的免稅發(fā)票,現(xiàn)在開不了,你紅沖了之前的免稅發(fā)票,再開一張有稅率的點(diǎn)發(fā)票,多交一個(gè)點(diǎn)的增值稅,你的所得稅會(huì)少交點(diǎn)。

84784973 

2023 11/08 11:35
這個(gè)紅沖的金額會(huì)抵減本期的營業(yè)收入吧

84784973 

2023 11/08 11:36
前期的需要進(jìn)行差錯(cuò)更正嗎

張壹老師 

2023 11/08 11:42
你好,紅沖的金額抵減本期營業(yè)收入,前期不用進(jìn)行差錯(cuò)更正的

張壹老師 

2023 11/08 11:42
你好,紅沖的金額抵減本期營業(yè)收入,你又開一正確的發(fā)票,你實(shí)際要抵減的營業(yè)收入只有增值稅那個(gè)金額的。前期不用進(jìn)行差錯(cuò)更正的

84784973 

2023 11/08 11:49
就是重開一個(gè)正確的發(fā)票就是多了一個(gè)增稅額的金額的營業(yè)收入

張壹老師 

2023 11/08 11:51
你好,對的哈,就是多增值稅的那個(gè)金額,

84784973 

2023 11/08 11:52
感謝老師,回答的很清楚,以后還希望找老師問問題

張壹老師 

2023 11/08 11:54
你好,不客氣,祝你工作愉快

84784973 

2023 11/08 11:54
這種情況對申報(bào)不會(huì)有問題吧?票表比對異常這

張壹老師 

2023 11/08 11:58
你好,這個(gè)沒有問題的,你紅沖了,再開一張正確的發(fā)票
