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問題已解決
老師,增值稅即征即退 申報(bào)表怎樣填寫呢?
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速問速答稍等,我一會兒給你截圖。
2023 11/08 14:24
郭老師
2023 11/08 14:25
你好,附表一在這里面填寫的
84785035
2023 11/08 14:25
謝謝老師
郭老師
2023 11/08 14:25
我給你發(fā)過去了,看一下的。
84785035
2023 11/08 14:33
我這邊是這樣的
郭老師
2023 11/08 14:34
是的,就是這一個(gè)的。
84785035
2023 11/08 14:38
是填在最右邊那個(gè)紅框里嗎?
郭老師
2023 11/08 14:38
開具的普通發(fā)票的,是的,是這么做的。
84785035
2023 11/08 14:42
是開的專票
郭老師
2023 11/08 14:43
專票在第一列和第二列里面填寫。
84785035
2023 11/08 14:45
老師,說錯(cuò)了,我們是一般納稅人,這月開的一般項(xiàng)目和即征即退都是普通電子發(fā)票,這兩項(xiàng)分別填在哪呢?
郭老師
2023 11/08 14:46
開具的其他發(fā)票里面填寫
一般項(xiàng)目的在上面。
84785035
2023 11/08 14:55
即征即退5萬多不知是怎么算的
郭老師
2023 11/08 14:56
你們是軟件的嗎?超過稅負(fù)3%以上的那一部分金額。
84785035
2023 11/08 15:02
是軟件,我開的13的專票,那稅負(fù)就只有3 算下來不是5萬多呢
郭老師
2023 11/08 15:03
銷售額是多少,然后你交納的稅款是多少。銷售額是不含稅的。
84785035
2023 11/08 15:07
我只知道,銷售額是884955.8 怎么算都不是5萬多
郭老師
2023 11/08 15:08
單位交了多少增值稅,即征即退的?
84785035
2023 11/08 15:11
老師,難道我的流程錯(cuò)了,我們10月開的增值稅實(shí)際稅負(fù)超3部分可以申請退,現(xiàn)在是申報(bào)10月的增值稅。
郭老師
2023 11/08 15:13
你好,比如你交了100的稅款,然后你的銷售額是200
100/200=0.5
郭老師
2023 11/08 15:14
0.5
和這個(gè)對比的那部分退200*3%
84785035
2023 11/08 15:15
我們還沒交稅,10月開的票?,F(xiàn)在在申報(bào)10月增值稅
84785035
2023 11/08 15:16
0.5
和這個(gè)對比的那部分退200*3% 不是應(yīng)該退200*2%?
郭老師
2023 11/08 15:20
是的,是這么做,是這么理解的。
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