問題已解決
老師,請問我有一張21年的負數(shù)發(fā)票沒有入賬。現(xiàn)在收到了,該如何入賬呢。之前收到正數(shù)的時候做的是:借勞務(wù)成本 借待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款
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速問速答借勞務(wù)成本負數(shù)。待認證進項稅額負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)。
2023 11/09 16:38
84785024
2023 11/09 16:40
老師不用用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
玲老師
2023 11/09 16:41
因為他不影響損益,所以不用。
84785024
2023 11/09 16:43
好的。那認證進項稅是不是用進項稅額轉(zhuǎn)出的?這個負數(shù)票,在21年當(dāng)時申報的時候,做了進項稅額轉(zhuǎn)出了(增值稅申報表),就是賬務(wù)上當(dāng)年沒有入賬
玲老師
2023 11/09 16:45
因為你用的是待認證進項,說明還沒有認證抵扣。
如果你已經(jīng)抵扣了,但是計入進項的也需要轉(zhuǎn)出來。
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